貴池區(qū)審計局;
貴局送達的我校2022年度預算執(zhí)行情況和其他財政財務收支審計《審計報告》(貴審報〔2023〕11號)收到,對我校的審計評價意見客觀實際,提出的主要問題情況屬實,數(shù)據準確,我校已嚴格按照要求整改?,F(xiàn)就有關情況報告如下:
一、 加強組織領導,堅決推動審計整改工作落實落細
區(qū)審計局對我校審計以來,我校提高政治站位,統(tǒng)一思想認識,將審計工作納入到日常重要工作;及時召開校行政會,學習財務有關制度,針對審計提出的問題研究落實整改舉措;成立以校長為組長,校級領導為副組長的審計整改工作領導小組,負責審計整改的組織領導和協(xié)調。明確一名財務專職人員,具體負責整改措施的制訂和整改資料的收集等工作,根據審計報告反饋問題的處理意見,學校結合工作實際,形成整改方案,能現(xiàn)場進行整改的及時整改到位。
二、 對標問題導向,抓嚴抓實,反饋整改措施及時到位
(一)預算管理控制方面:關于“未建立租車管理制度,涉及金額11700元”的問題。
整改措施:年初制定相關制度和經濟科目的預算計劃, 強化預算管理制度,加強監(jiān)管。
整改情況:今后學校舉行學生集體活動如體育考試,赴烈士陵園祭掃、集體參加義務植樹、文明創(chuàng)建等租車活動時,應先與公交公司等租車公司簽訂租車合同,實行用車先審批后用車制度。
完成情況:已完成。
(二)資產管理控制方面:關于“個別資產未登記入賬,涉及金額12800元”的問題。
整改措施:完善資產管理制度,及時登記固定資產,實現(xiàn)對資產動態(tài)管理。
整改情況:建立健全資產管理制度,加強固定資產的日常經營管理工作。
完成情況:已完成。
三、認真謀劃組織,建立健全內控制度
我校將認真落實審計整改工作,建立健全相關內控制度,完善財務機制。加強檢查監(jiān)督,執(zhí)行財務收支規(guī)范性,形成自覺按制度、按程序、按權限辦事的良好氛圍,進一步促進教育事業(yè)高質量發(fā)展。
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