索引號: | 11341802MB1022404F/202005-00016 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 / 公民 |
名稱: | 秋浦街道2019年度財政預算執(zhí)行情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-05-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年,秋浦街道辦事處各單位、各部門在街道黨工委的正確領(lǐng)導下,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆三中、四中全會精神,認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作要求,結(jié)合實際謀發(fā)展,改革創(chuàng)新探轉(zhuǎn)型,維護穩(wěn)定惠民生,優(yōu)化環(huán)境創(chuàng)文明,整章立制肅風紀,推動街道經(jīng)濟社會穩(wěn)中快進,全面完成年初制定的各項目標任務(wù),財政運行穩(wěn)中提質(zhì),收支預算良好執(zhí)行。
一、2019年財政預算執(zhí)行情況
本年度預算收入1184.01萬元,實際收入合計1184.01萬元,其中:財政撥款收入1184.01萬元,占100%。本年支出合計1184.01萬元,其中:基本支出1184.01萬元,占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、2019年度財政撥款收支預算執(zhí)行情況
2019年度財政撥款預算收入總計1184.01萬元,實際財政撥款收入1184.01萬元。2019年度財政撥款支出總計1184.01萬元,基本支出1184.01萬元,占100%。按支出按用途劃分,其中:人員經(jīng)費704.97萬元,占59.54%,公用經(jīng)費479.04萬元,占40.46%。按支出的功能劃分,一般公共服務(wù)支出860.8萬元,占72.71%,文化體育與傳媒支出15.18萬元,占1.29%,社會保障和就業(yè)支出145.37萬元,占12.27%,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出60.46萬元,占5.11%,節(jié)能環(huán)保支出22.2萬元,占1.87%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,占6.75%。
三、2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況
秋浦辦事處2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13.4萬元,支出決算為13.39萬元。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,公務(wù)接待費支出決算為13.39萬元,比2018年決算減少0.55萬元,下降3.95%,下降的原因是街道黨工委堅決貫徹落實中央八項規(guī)定和市委市政府、區(qū)委區(qū)政府的相關(guān)規(guī)定,嚴格控制接待批次和降低接待標準。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元。近幾年來,街道領(lǐng)導一直對預算執(zhí)行情況嚴格把關(guān),加強支出管理,厲行節(jié)約,在保障人員工資、民生、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)及環(huán)保、創(chuàng)建等項目支出的基礎(chǔ)上,確保全年預算支出不突破指標。
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