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    當前位置: 網站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府決算
    索引號: 674242911/201902-00014 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)秋江街道辦事處 主題分類:
    名稱: 秋江街道2017年部門決算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2018-09-10
    生效日期: 2018-09-10 廢止日期: 2030-01-01

    秋江街道2017年部門決算

    閱讀次數: 來源:貴池區(qū)政府辦公室 發(fā)布時間:2018-09-10 11:19
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    目 錄

     

    第一部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    八、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處概況

    一、部門職責

    負責處理秋江街道辦事處的日常政務工作;負責處理秋江街道辦事處的日常事務和其他工作。

    二、機構設置

    從決算單位構成看,秋江街道2017年度部門決算包括:政府本級決算和政府屬事業(yè)單位決算,與預算單位一致。

    納入秋江街道辦事處2017年度部門決算編制范圍的本級和二級單位共6個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    1

    秋江街道本級

    2

    秋江財政分局

    3

    秋江計生服務所

    4

    秋江文化站

    5

    秋江農業(yè)服務中心

    6

    秋江排灌總站

     

    第二部分 池州市人民政府秋江街道辦事處2017年部門決算表

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    部門:

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項 目

    決算數

    項目

    決算數

    欄 次

     

     

     

    一、財政撥款收入

    1909.83

    一、一般公共服務支出

    929.5

    二、上級補助收入

     

    二、外交支出

     

    三、事業(yè)收入

     

    三、國防支出

     

    四、經營收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、附屬單位上繳收入

     

    五、教育支出

     

    六、其他收入

     

    六、科學技術支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    52.34

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    209.54

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農林水支出

    718.45

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、債務還本支出

     

     

     

    二十三、債務付息支出

     

    本年收入合計

    1909.83

    本年支出合計

    1909.83

     用事業(yè)基金彌補收支差額

     

    結余分配

     

         年初結轉和結余

     

         年末結轉和結余

     

    總計

    1909.83

    總計

    1909.83

    收入決算表

                                                 

     

     

     

     

     

     公開02表

    部門:

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業(yè)

    收入

    經營

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    合計

    1909.83

    1909.83

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    929.5

    929.5

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    878.45

    878.45

     

     

     

     

     

    2010301

    行政運行

    878.45

    878.45

     

     

     

     

     

    20106

    財政事務

    51.05

    51.05

     

     

     

     

     

    2010601

    行政運行

    51.05

    51.05

     

     

     

     

     

    207

    文化體育與傳媒支出

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    20701

    文化

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    2070109

    群眾文化

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    209.54

    209.54

     

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務

    33.77

    33.77

     

     

     

     

     

    2100799

     其他計劃生育事務支出

    33.77

    33.77

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    175.77

    175.77

     

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    162.31

    162.31

     

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療★

    13.46

    13.46

     

     

     

     

     

    213

    農林水支出

    718.45

    718.45

     

     

     

     

     

    21301

    農業(yè)

    59.44

    59.44

     

     

     

     

     

    2130199

    其他農業(yè)支出

    59.44

    59.44

     

     

     

     

     

    21303

    水利

    362

    362

     

     

     

     

     

    2130399

    其他水利支出

    362

    362

     

     

     

     

     

    21307

    農村綜合改革

    297.01

    297.01

     

     

     

     

     

    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

    297.01

    297.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    1909.83

    1877.83

    32

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

    929.5

    929.5

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

    878.45

    878.45

     

     

     

     

    2010301

    行政運行

    878.45

    878.45

     

     

     

     

    20106

    財政事務

    51.05

    51.05

     

     

     

     

    2010601

    行政運行

    51.05

    51.05

     

     

     

     

    207

    文化體育與傳媒支出

    52.34

    52.34

     

     

     

     

    20701

    文化

    52.34

    52.34

     

     

     

     

    2070109

    群眾文化

    52.34

    52.34

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    209.54

    209.54

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務

    33.77

    33.77

     

     

     

     

    2100799

     其他計劃生育事務支出

    33.77

    33.77

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

    175.77

    175.77

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

    162.31

    162.31

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療★

    13.46

    13.46

     

     

     

     

    213

    農林水支出

    718.45

    686.45

    32

     

     

     

    21301

    農業(yè)

    59.44

    59.44

     

     

     

     

    2130199

    其他農業(yè)支出

    59.44

    59.44

     

     

     

     

    21303

    水利

    362

    330

    32

     

     

     

    2130399

    其他水利支出

    362

    330

    32

     

     

     

    21307

    農村綜合改革

    297.01

    297.01

     

     

     

     

    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

    297.01

    297.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    財政撥款收入支出決算總表

     

     

     

    公開04表

    部門:

     

     

    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項    目

    決算數

    項目(按功能分類)

    決算數

    一、一般公共預算財政撥款

    1909.83

    一、一般公共服務支出

    929.5

    二、政府性基金預算財政撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、國防支出

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

    52.34

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    209.54

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農林水支出

    718.45

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、國土海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

     

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

    二十二、債務還本支出

     

     

     

    二十三、債務付息支出

     

    本年收入合計

    1909.83

    本年支出合計

    1909.83

    年初財政撥款結轉和結余

     

    年末財政撥款結轉和結余

     

    一般公共預算財政撥款

     

     

     

    政府性基金預算財政撥款

     

     

     

    合計

    1909.83

    合計

    1909.83

     

    一般公共預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開05表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出

    項目支出

    合計

    基本支出結轉

    項目支出結轉和結余

    項目支出結轉

    項目支出結余

     

    合計

     

     

     

    1909.83

    1877.83

    32

    1909.83

    1877.83

    32

     

     

     

     

    201

    一般公共服務支出

     

     

     

    929.5

    929.5

     

    929.5

    929.5

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關機構事務

     

     

     

    878.45

    878.45

     

    878.45

    878.45

     

     

     

     

     

    2010301

    行政運行

     

     

     

    878.45

    878.45

     

    878.45

    878.45

     

     

     

     

     

    20106

    財政事務

     

     

     

    51.05

    51.05

     

    51.05

    51.05

     

     

     

     

     

    2010601

    行政運行

     

     

     

    51.05

    51.05

     

    51.05

    51.05

     

     

     

     

     

    207

    文化體育與傳媒支出

     

     

     

    52.34

    52.34

     

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    20701

    文化

     

     

     

    52.34

    52.34

     

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    2070109

    群眾文化

     

     

     

    52.34

    52.34

     

    52.34

    52.34

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

    209.54

    209.54

     

    209.54

    209.54

     

     

     

     

     

    21007

    計劃生育事務

     

     

     

    33.77

    33.77

     

    33.77

    33.77

     

     

     

     

     

    2100799

     其他計劃生育事務支出

     

     

     

    33.77

    33.77

     

    33.77

    33.77

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療★

     

     

     

    175.77

    175.77

     

    175.77

    175.77

     

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療★

     

     

     

    162.31

    162.31

     

    162.31

    162.31

     

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療★

     

     

     

    13.46

    13.46

     

    13.46

    13.46

     

     

     

     

     

    213

    農林水支出

     

     

     

    718.45

    686.45

    32

    718.45

    686.45

    32

     

     

     

     

    21301

    農業(yè)

     

     

     

    59.44

    59.44

     

    59.44

    59.44

     

     

     

     

     

    2130199

    其他農業(yè)支出

     

     

     

    59.44

    59.44

     

    59.44

    59.44

     

     

     

     

     

    21303

    水利

     

     

     

    362

    330

    32

    362

    330

    32

     

     

     

     

    2130399

    其他水利支出

     

     

     

    362

    330

    32

    362

    330

    32

     

     

     

     

    21307

    農村綜合改革

     

     

     

    297.01

    297.01

     

    297.01

    297.01

     

     

     

     

     

    2130705

    對村民委員會和村黨支部的補助

     

     

     

    297.01

    297.01

     

    297.01

    297.01

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開06表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    789.28

    302

    商品和服務支出

    439.88

    310

    其他資本性支出

     

    30101

      基本工資

    280.82

    30201

      辦公費

    34.59

    31001

      房屋建筑物購建

     

    30102

      津貼補貼

    228.86

    30202

      印刷費

    15.95

    31002

      辦公設備購置

     

    30103

      獎金

    0.34

    30203

      咨詢費

    7.74

    31003

      專用設備購置

     

    30104

    其他社會保障繳費

    143.36

    30204

      手續(xù)費

     

    31005

      基礎設施建設

     

    30106

      伙食補助費

    32.42

    30205

      水費

    1.48

    31006

      大型修繕

     

    30107

      績效工資

    27.02

    30206

      電費

    7.63

    31007

    信息網絡及軟件購置更新

     

    30108

      機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

     

    30207

      郵電費

    15.21

    31008

      物資儲備

     

    30109

      職業(yè)年金繳費

     

    30208

      取暖費

     

    31009

      土地補償

     

    30199

    其他工資福利支出

    76.46

    30209

      物業(yè)管理費

    8.26

    31010

      安置補助

     

    303

    對個人和家庭的補助

    648.67

    30211

      差旅費

     

    31011

      地上附著物和青苗補償

     

    30301

      離休費

     

    30212

      因公出國(境)費用

     

    31012

      拆遷補償

     

    30302

      退休費

    156.18

    30213

      維修(護)費

    46.13

    31013

      公務用車購置

     

    30303

      退職(役)費

     

    30214

      租賃費

     

    31019

      其他交通工具購置

     

    30304

      撫恤金

    17.44

    30215

      會議費

     

    31020

      產權參股

     

    30305

      生活補助

    317.92

    30216

      培訓費

    5.28

    31099

      其他資本性支出

     

    30306

      救濟費

     

    30217

      公務接待費

    15.89

    304

    對企事業(yè)單位的補貼

     

    30307

      醫(yī)療費

    11.05

    30218

      專用材料費

    73.08

    30401

      企業(yè)政策性補貼

     

    30308

      助學金

     

    30224

      被裝購置費

     

    30402

      事業(yè)單位補貼

     

    30309

      獎勵金

    6.4

    30225

      專用燃料費

     

    30403

      財政貼息

     

    30310

      生產補貼

     

    30226

      勞務費

    73.79

    30499

    其他對企事業(yè)單位的補貼

     

    30311

      住房公積金

    85.45

    30227

      委托業(yè)務費

    49.81

    307

    債務利息支出

     

    30312

      提租補貼

     

    30228

      工會經費

    12.85

    30701

      國內債務付息

     

    30313

      購房補貼

     

    30229

      福利費

     

    30707

      國外債務付息

     

    30314

      采暖補貼

     

    30231

      公務用車運行維護費

    10.48

    399

    其他支出

     

    30315

      物業(yè)服務補貼

     

    30239

     其他交通費用

    29.05

    39906

      贈與

     

    30399

      其他對個人和家庭的補助支出

    54.22

    30240

      稅金及附加費用

     

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服務支出

    27.41

     

     

     

    人員經費合計

    1437.95

    公用經費合計

    439.88

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開07表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬元

    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余

    支出功能分類科目編碼

    科目名稱(項目)

    小計

    基本支出 

    項目支出

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:秋江街道沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。

      

     

     

    第三部分 池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道辦事處2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計1909.83萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計1909.83萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收入總計增加735.06萬元,增長62.57%,主要原因:一是總部經濟任務完成,街道財政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道,年終體制補助563萬元。

    二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計1909.83萬元,其中:財政撥款收入1909.83萬元,占100%;

    三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計1909.83萬元,其中:基本支出1909.83萬元,占100%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1909.83萬元,支出總計1909.83萬元。與2016年相比,財政撥款收入增加735.06萬元、增長62.57%,主要原因:一是總部經濟任務完成,街道財政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道,年終體制補助563萬元。

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款收入1909.83萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加735.06萬元,增長62.57%。主要原因:一是總部經濟任務完成,街道財政收入增加;二是秋江街道2017年-2019年財政管理體制核定為體制補助鎮(zhèn)街道,年終體制補助563萬元。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出1909.83萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加735.06萬元,增長62.57%。主要原因:一是總部經濟支出增加;二是人員工資調整及相應相對增加以及年度考核獎增加。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2017年一般公共預算財政撥款支出1909.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出929.5萬元,占48.67%;文化體育與傳媒(類)支出52.34萬元,占2.74%;;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出209.54萬元,占10.97%;農林水(類)支出718.45萬元,占37.62%;

    (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1926.9萬元,支出決算為1909.83萬元,調減17.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關運行經費減少。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出1909.83萬元,其中人員經費1437.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費439.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出、對企事業(yè)單位的補貼等。

    七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

    2017年秋江街道沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2017年度,池州市貴池區(qū)秋江街道機關運行經費支出349.7萬元,比2016年減少8.5萬元,減少2.37%,主要原因是機關運行經費減少。

    (二)政府采購支出情況。

    2017年度,池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道政府采購支出總計40.07萬元,其中:政府采購貨物支出8.07萬元,政府采購工程支出32萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額0%。

    (三)國有資產占有使用情況。

    截至2017年12月31日,池州市貴池區(qū)秋江街道公車保有量為2輛,其中:一般公務用車2輛;單位50萬元的通用設備為0臺(套),100萬元的專用設備為0臺(套)。

    (四)   關于2017年度預算績效情況。

    2017年度池州市貴池區(qū)人民政府秋江街道無納入部門預算的項目支出,所以未開展項目預算績效評價。

    第四部分 名詞解釋

    1.   財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

     

    2.   事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

     

    3.   上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

     

    4.   附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

     

    5.   經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

     

    6.   其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

     

    7.   用事業(yè)基金彌補收入收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

     

    8.   年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

     

    9.   結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

     

    10.年末結專和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

     

    11.基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

     

    12.項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

     

    13.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

     

    14.“三公”經營:納入財政預算決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

    15.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

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