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    索引號: 11341802003285531F/202202-00031 組配分類: 政府預算
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 關于涓橋鎮(zhèn)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算(草案)的報告 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-02-14
    生效日期: 廢止日期:

    關于涓橋鎮(zhèn)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算(草案)的報告

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2022-02-14 16:28
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    各位代表:

    受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會報告涓橋鎮(zhèn)2021年度財政預算執(zhí)行情況和2022年度財政預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

     

    一、2021年財政預算執(zhí)行情況

     

    2021年,鎮(zhèn)財政分局在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下,認真貫徹鎮(zhèn)第十四屆人民代表大會第六次會議精神,強化財政收支管理,確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)發(fā)展。

    (一)財政預算收入完成情況。全年一般公共預算收入完成2273萬元,完成占任務數(shù)2146萬元的106%,比上年同期數(shù)2076萬元增長9%。

    (二)財政預算支出完成情況。2021年,全鎮(zhèn)財政預算支出792萬元。其中:一般公共服務(類)支出232萬元,占29%;文化旅游體育與傳媒(類)支出20萬元,占3%;社會保障和就業(yè)(類)支出81萬元,占10%;衛(wèi)生健康(類)支出83萬元,占10%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出39萬元,占5%;農(nóng)林水(類)支出222萬元,占28%;住房保障(類)支出115萬元,占15%。

    (三)財政預算收支平衡情況。全區(qū)一般公共預算收入2273萬元,加:上級補助收入279萬元,收入合計2551萬元。全區(qū)一般公共預算支出792萬元,加:上解支出1760萬億元,支出合計2551萬元。收支相抵,當年收支平衡。

     

    二、2021年鎮(zhèn)財政主要工作

     

    (一)加強收入征管。為確保全年財政收入任務的完成,定期分析經(jīng)濟運行情況及存在的困難,及時解決相關問題。通過與稅務部門聯(lián)系,強化征管力度,確保了各項收入應收盡收,2021年全鎮(zhèn)稅收完成2273萬元。

    (二)規(guī)范支出管理。加強財政預算管理,確保人員工資按月及時發(fā)放,保證重點支出和財政收支平衡,及時辦理各單位財務收支核算。嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,全年“三公”經(jīng)費支出39萬元,堅持勤儉辦事原則,認真執(zhí)行政府采購和招投標制度。加強對行政事業(yè)單位和村(居)級財務的規(guī)范化管理,確保各項支出合法合規(guī)。

    (三)做好補貼發(fā)放。涉農(nóng)補貼資金涉及千家萬戶,工作任務繁瑣,我們認真貫徹執(zhí)行上級文件要求,切實把這項黨和國家的惠農(nóng)政策宣傳好,把涉及廣大群眾的切身利益維護好、落實好。2021年通過“一卡通”發(fā)放各種涉農(nóng)補貼資金累計1761萬元。

    (四)強化資金監(jiān)管。加強財政資金管理,將財政銜接資金納入重點監(jiān)管范圍,項目報賬做到票據(jù)合規(guī)、附件完備、審批手續(xù)齊全,到戶資金一律實行打卡發(fā)放,項目類資金均直達對方賬戶。2021年上級部門撥入財政銜接資金737萬元,按規(guī)定撥付使用686萬元,資金結轉結余51萬元。

    各位代表,過去的一年,我鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一些成績,但也存在著不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:新增稅源有限,組織收入的難度較大,同時各種社會事業(yè)建設要求更高,財政的保障范圍不斷擴大,財政支出壓力繼續(xù)加大,這些問題和困難,我們必須引起重視,堅持用發(fā)展的辦法加以解決。

     

    三、2022年財政預算草案

     

    2022年,財政工作的總體思路和目標任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,按照依法、規(guī)范、科學的理財要求,加快稅源培植,強化收入征管,嚴格預算執(zhí)行,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結構,切實保障和改善民生。

    根據(jù)目前經(jīng)濟發(fā)展形勢,結合涓橋鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展實際情況,擬定2022年財政預算草案如下:

    (一)收入預算草案

    2022年財政總收入目標任務3300萬元,一般公共預算收入目標任務1900萬元,預測全年實際可用財力2445萬元。

    (二)支出預算草案

    2022年財政預算支出為2445萬元,其中:行政運行支出1625萬元(其中“三公”經(jīng)費支出40萬元)、財政事務支出54萬元、農(nóng)林水支出95萬元、衛(wèi)生健康支出110萬元、文化旅游體育及傳媒支出21萬元、社會保障和就業(yè)支出130萬元、公共安全支出19萬元 、住房保障支出116萬元、節(jié)能環(huán)保支出190萬元、其他支出60萬元(其中安全生產(chǎn)經(jīng)費12萬元、綜治維穩(wěn)經(jīng)費12萬元、雙擁經(jīng)費5萬元,森林防火經(jīng)費12萬元、食品安全和質(zhì)量安全工作經(jīng)費5萬元、統(tǒng)計經(jīng)費3萬元、共青團工作經(jīng)費3萬元、鄉(xiāng)村少年宮經(jīng)費3萬元、志愿者服務經(jīng)費5萬元)、預備費25萬元。

     

    四、2022年財政工作主要任務

     

    (一)扎實做好稅收征管,確保收入均衡入庫。在做好稅收任務分解落實和稅收入庫計劃的基礎上,結合實際制定具體的稅收征管措施,注重新稅源的培植和挖掘,注重稅源的摸排和監(jiān)控,注重稅收征管工作的協(xié)調(diào)與調(diào)度,同時做好對企業(yè)稅收征管工作的指導與服務。

    (二)強化支出管理,提高財政保障能力。強化預算績效管理,在保工資、保運轉、保民生的前提下,確保重點支出。認真執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,壓縮一般公用性支出,不斷增加對民生工程的投入,不斷提高資金使用效果,更好地為經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)服務。

    (三)強抓民生工程,認真落實惠農(nóng)政策。宣傳貫徹國家各項支農(nóng)惠農(nóng)政策,強化為民服務意識。要及時足額發(fā)放各類惠農(nóng)補貼資金,確保按時準確落實到位。

    (四)突出財政監(jiān)管,發(fā)揮財政職能作用。不斷制定和完善各項財政、財務管理制度,強化支出的規(guī)范化管理。加強項目資金和專項資金的使用管理,定期報告財政收支與管理情況,及時研究和解決財政工作中存在的問題。

     

    各位代表,今年鎮(zhèn)財政工作面臨的資金壓力大,任務重,我們將不忘初心、牢記使命,增強工作的責任感和緊迫感,在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領導下,在各位代表的大力支持和監(jiān)督下,認真落實本次人代會精神,確保完成全年各項財政目標任務,力爭財政工作再上新臺階。

     

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