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    索引號(hào): 11341802003285531F/202203-00037 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
    名稱: 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-03-10
    生效日期: 廢止日期:

    貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2022-03-10 16:03
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    2022年3月


    目 錄

    第一部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋


    第一部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況

    一、主要職責(zé)

    (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓號(hào)召商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算包括:?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。

    納入貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè),其中:獨(dú)立核算單位5個(gè),非獨(dú)立核算單位0個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

    2

    貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局

    3

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

    4

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站

    5

    池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表

    收入支出決算總表

     

     

     

     

     

    公開(kāi)01表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    1

    792

    一、一般公共服務(wù)支出

    35

    232

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

    2

     

    二、外交支出

    36

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

    3

     

    三、國(guó)防支出

    37

     

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

    4

     

    四、公共安全支出

    38

     

    五、事業(yè)收入

    5

     

    五、教育支出

    39

     

    六、經(jīng)營(yíng)收入

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    40

     

    七、附屬單位上繳收入

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    41

    20

    八、其他收入

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    42

    81

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    43

    83

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    44

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    45

    39

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    46

    222

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    47

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    48

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    49

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    50

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    51

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    52

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    53

    115

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    54

     

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    55

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    56

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    57

     

     

    24

     

    二十四、債務(wù)還本支出

    58

     

     

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    59

     

     

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    60

     

    本年收入合計(jì)

    27

    792

    本年支出合計(jì)

    61

    792

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余

    28

     

    結(jié)余分配

    62

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    29

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    63

     

     

    30

     

     

    64

     

    總計(jì)

    31

    792

    總計(jì)

    65

    792

     

    收入決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)02表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

    經(jīng)營(yíng)收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    小計(jì)

    其中:教育收費(fèi)

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    合計(jì)

    792

    792

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    232

    232

     

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    187

    187

     

     

     

     

     

     

    2010301

     行政運(yùn)行

    187

    187

     

     

     

     

     

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    45

    45

     

     

     

     

     

     

    2010601

     行政運(yùn)行

    45

    45

     

     

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    20

    20

     

     

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    15

    15

     

     

     

     

     

     

    2070109

     群眾文化

    15

    15

     

     

     

     

     

     

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

     

     

     

     

     

    2079999

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

     

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    81

    81

     

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    65

    65

     

     

     

     

     

     

    2080505

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    52

    52

     

     

     

     

     

     

    2080506

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    13

    13

     

     

     

     

     

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

     

     

     

     

     

    2089999

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    83

    83

     

     

     

     

     

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    28

    28

     

     

     

     

     

     

    2100799

     其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    28

    28

     

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    55

    55

     

     

     

     

     

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    55

    55

     

     

     

     

     

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    39

     

     

     

     

     

     

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    39

    39

     

     

     

     

     

     

    2120199

     其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    39

    39

     

     

     

     

     

     

    213

    農(nóng)林水支出

    222

    222

     

     

     

     

     

     

    21305

    扶貧

    222

    222

     

     

     

     

     

     

    2130599

     其他扶貧支出

    222

    222

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    115

    115

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    115

    115

     

     

     

     

     

     

    2210201

     住房公積金

    115

    115

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

     

    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)03表

     

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

     

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

     

     

     

     

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合計(jì)

    792

    792

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    232

    232

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    187

    187

     

     

     

     

     

    2010301

     行政運(yùn)行

    187

    187

     

     

     

     

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    45

    45

     

     

     

     

     

    2010601

     行政運(yùn)行

    45

    45

     

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    20

    20

     

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    15

    15

     

     

     

     

     

    2070109

     群眾文化

    15

    15

     

     

     

     

     

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

     

     

     

     

    2079999

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    81

    81

     

     

     

     

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    65

    65

     

     

     

     

     

    2080505

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    52

    52

     

     

     

     

     

    2080506

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    13

    13

     

     

     

     

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

     

     

     

     

    2089999

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    83

    83

     

     

     

     

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    28

    28

     

     

     

     

     

    2100799

     其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    28

    28

     

     

     

     

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    55

    55

     

     

     

     

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    55

    55

     

     

     

     

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    39

     

     

     

     

     

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    39

    39

     

     

     

     

     

    2120199

     其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    39

    39

     

     

     

     

     

    213

    農(nóng)林水支出

    222

    222

     

     

     

     

     

    21305

    扶貧

    222

    222

     

     

     

     

     

    2130599

     其他扶貧支出

    222

    222

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    115

    115

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    115

    115

     

     

     

     

     

    2210201

     住房公積金

    115

    115

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

     

     

     

    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)04表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收    入

    支    出

    項(xiàng)目

    行次

    金額

    項(xiàng)目

    行次

    小計(jì)

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    欄次

     

    1

    欄次

     

    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    1

    792

    一、一般公共服務(wù)支出

    30

    232

    232

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    2

     

    二、外交支出

    31

     

     

     

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    3

     

    三、國(guó)防支出

    32

     

     

     

     

     

    4

     

    四、公共安全支出

    33

     

     

     

     

     

    5

     

    五、教育支出

    34

     

     

     

     

     

    6

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

    35

     

     

     

     

     

    7

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    36

    20

    20

     

     

     

    8

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    37

    81

    81

     

     

     

    9

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    38

    83

    83

     

     

     

    10

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    39

     

     

     

     

     

    11

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    40

    39

    39

     

     

     

    12

     

    十二、農(nóng)林水支出

    41

    222

    222

     

     

     

    13

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

    42

     

     

     

     

     

    14

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

    43

     

     

     

     

     

    15

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

    44

     

     

     

     

     

    16

     

    十六、金融支出

    45

     

     

     

     

     

    17

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

    46

     

     

     

     

     

    18

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    47

     

     

     

     

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    48

    115

    115

     

     

     

    20

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

    49

     

     

     

     

     

    21

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

    50

     

     

     

     

     

    22

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

    51

     

     

     

     

     

    23

     

    二十三、其他支出

    52

     

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    24

    792

    二十四、債務(wù)還本支出

    53

     

     

     

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    25

     

    二十五、債務(wù)付息支出

    54

     

     

     

     

     一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    26

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

    55

     

     

     

     

     政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    27

     

    本年支出合計(jì)

    56

    792

    792

     

     

     國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    28

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    57

     

     

     

     

    總計(jì)

    29

    792

    總計(jì)

    58

    792

    792

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

     

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)05表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

    792

    792

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    232

    232

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    187

    187

     

    2010301

     行政運(yùn)行

    187

    187

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    45

    45

     

    2010601

     行政運(yùn)行

    45

    45

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    20

    20

     

    20701

    文化和旅游

    15

    15

     

    2070109

     群眾文化

    15

    15

     

    20799

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

    2079999

    其他文化旅游體育與傳媒支出

    5

    5

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    81

    81

     

    20805

    行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    65

    65

     

    2080505

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

    52

    52

     

    2080506

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

    13

    13

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

    2089999

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    15

    15

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    83

    83

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    28

    28

     

    2100799

     其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    28

    28

     

    21011

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    55

    55

     

    2101101

     行政單位醫(yī)療

    55

    55

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    39

    39

     

    21201

    城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

    39

    39

     

    2120199

     其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

    39

    39

     

    213

    農(nóng)林水支出

    222

    222

     

    21305

    扶貧

    222

    222

     

    2130599

     其他扶貧支出

    222

    222

     

    221

    住房保障支出

    115

    115

     

    22102

    住房改革支出

    115

    115

     

    2210201

     住房公積金

    115

    115

     

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)06表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    人員經(jīng)費(fèi)

    公用經(jīng)費(fèi)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    金額

    301

    工資福利支出

    693.07

    302

    商品和服務(wù)支出

    76.35

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    30101

     基本工資

    236.30

    30201

     辦公費(fèi)

    8.04

    30701

     國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

     津貼補(bǔ)貼

    123.11

    30202

     印刷費(fèi)

    1.66

    30702

     國(guó)外債務(wù)付息

     

    30103

     獎(jiǎng)金

    11.96

    30203

     咨詢費(fèi)

     

    30703

     國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30106

     伙食補(bǔ)助費(fèi)

     

    30204

     手續(xù)費(fèi)

     

    30704

     國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30107

     績(jī)效工資

    42.07

    30205

     水費(fèi)

     

    310

    資本性支出

    21.85

    30108

     機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

    52.12

    30206

     電費(fèi)

     

    31001

     房屋建筑物購(gòu)建

     

    30109

     職業(yè)年金繳費(fèi)

    12.49

    30207

     郵電費(fèi)

     

    31002

     辦公設(shè)備購(gòu)置

    17.17

    30110

     職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

    43.02

    30208

     取暖費(fèi)

     

    31003

     專用設(shè)備購(gòu)置

    4.68

    30111

     公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

     

    30209

     物業(yè)管理費(fèi)

    0.52

    31005

     基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

     

    30112

     其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    12.03

    30211

     差旅費(fèi)

    0.51

    31006

     大型修繕

     

    30113

     住房公積金

    115.08

    30212

     因公出國(guó)(境)費(fèi)用

     

    31007

     信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

     

    30114

     醫(yī)療費(fèi)

     

    30213

     維修(護(hù))費(fèi)

    0.40

    31008

     物資儲(chǔ)備

     

    30199

     其他工資福利支出

    44.90

    30214

     租賃費(fèi)

     

    31009

     土地補(bǔ)償

     

    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    0.64

    30215

     會(huì)議費(fèi)

    4.52

    31010

     安置補(bǔ)助

     

    30301

     離休費(fèi)

     

    30216

     培訓(xùn)費(fèi)

    1.63

    31011

     地上附著物和青苗補(bǔ)償

     

    30302

     退休費(fèi)

     

    30217

     公務(wù)接待費(fèi)

    31.22

    31012

     拆遷補(bǔ)償

     

    30303

     退職(役)費(fèi)

     

    30218

     專用材料費(fèi)

     

    31013

     公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

     

    30304

     撫恤金

     

    30224

     被裝購(gòu)置費(fèi)

     

    31019

     其他交通工具購(gòu)置

     

    30305

     生活補(bǔ)助

     

    30225

     專用燃料費(fèi)

     

    31021

     文物和陳列品購(gòu)置

     

    30306

     救濟(jì)費(fèi)

     

    30226

     勞務(wù)費(fèi)

     

    31022

     無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

     

    30307

     醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

     

    30227

     委托業(yè)務(wù)費(fèi)

     

    31099

     其他資本性支出

     

    30308

     助學(xué)金

     

    30228

     工會(huì)經(jīng)費(fèi)

    2.00

    312

    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

     

    30309

     獎(jiǎng)勵(lì)金

    0.64

    30229

     福利費(fèi)

     

    31201

     資本金注入

     

    30310

     個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

     

    30231

     公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    7.33

    31203

     政府投資基金股權(quán)投資

     

    30311

     代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

     

    30239

     其他交通費(fèi)用

    17.10

    31204

     費(fèi)用補(bǔ)貼

     

    30399

     其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

     

    30240

     稅金及附加費(fèi)用

     

    31205

     利息補(bǔ)貼

     

     

     

     

    30299

     其他商品和服務(wù)支出

    1.43

    31299

     其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

     

     

     

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

    39906

     贈(zèng)與

     

     

     

     

     

     

     

    39907

     國(guó)家賠償費(fèi)用支出

     

     

     

     

     

     

     

    39908

      對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

     

     

     

     

     

     

     

    39999

     其他支出

     

    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    693.70

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

    98.20

    注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

     

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)07表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

    說(shuō)明:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

     

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

     

     

     

     

     

    公開(kāi)08表

    單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府

     

    金額單位:萬(wàn)元

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    欄次

    1

    2

    3

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    說(shuō)明:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    第三部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

    情況說(shuō)明

     

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度收入總計(jì)792萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)792萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各減少1295萬(wàn)元,下降62%,主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出,剩余可用財(cái)力減少。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2021年度收入合計(jì)792萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入792萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2021年度支出合計(jì)792萬(wàn)元,其中:基本支出792萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

     

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)792萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)792萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1295萬(wàn)元,下降62%,主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出和超收分成,剩余可用財(cái)力減少。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1295萬(wàn)元,下降62%。主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出和超收分成,剩余可用財(cái)力減少

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出232萬(wàn)元,占29%;文化旅游體育與傳媒(類)支出20萬(wàn)元,占3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出81萬(wàn)元,占10%;衛(wèi)生健康(類)支出83萬(wàn)元,占10%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出39萬(wàn)元,占5%;農(nóng)林水(類)支出222萬(wàn)元,占28%;住房保障(類)支出115萬(wàn)元,占15%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2326萬(wàn)元,支出決算為792萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:可用收入減少。其中:基本支出7912萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1169萬(wàn)元,支出決算為187萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用資金減少。

    2.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為86萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用資金減少。

    2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))。年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分收入納入專項(xiàng)上解支出和超收分成,可用資金減少。(減少多少可以不用表述)

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)           機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為73萬(wàn)元,支出決算為52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分可用資金分配到專項(xiàng)上解支出和超收分成,可使用財(cái)力減少,支出決算減少。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)     機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分可用資金分配到專項(xiàng)上解支出和超收分成,可使用財(cái)力減少,支出決算減少。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金調(diào)劑到該科目下,用于支付其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

    7.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公用支出。

    7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為75萬(wàn)元,支出決算為55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可使用財(cái)力減少,支出決算減少。

    7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金。年初預(yù)算為83萬(wàn)元,支出決算為115萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員住房公積金基數(shù)上調(diào),并做相應(yīng)補(bǔ)繳。

    8.農(nóng)水林支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為243萬(wàn)元,支出決算為222萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,縮減了部分水利興修支出。

    9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為187萬(wàn)元,支出決算為39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,縮減了集鎮(zhèn)環(huán)境整治支出。

    10.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為190萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,未安排支出。

    11.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,未安排支出。

    12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為51萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用財(cái)力減少,未安排支出。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2021年度財(cái)政撥款基本支出792萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)694萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

    貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2021年度,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.2萬(wàn)元,比2020年減少514.37萬(wàn)元,下降83.97%,主要原因是可用財(cái)力減少,支出減少。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

        2021年度,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額21.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2021年12月31日,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,因2021年度沒(méi)有安排項(xiàng)目支出,本部門(mén)2021年度僅對(duì)整體績(jī)效開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

    組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)得分96分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,部門(mén)整體績(jī)效完成情況:一是政府工作透明度和社會(huì)公信力不斷提升;二是招商引資和服務(wù)保障工作水平和能力得到提升;三是鄉(xiāng)村環(huán)境有效

    提高,人民滿意度不斷提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué);二是決算編制時(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn);三是滿意度指標(biāo)體系還有待完善。下一步改進(jìn)措施:一是樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念,增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性;二是加強(qiáng)決算工作準(zhǔn)確性,明確支出項(xiàng)目;三是進(jìn)一步健全滿意度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

    涓橋部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

    (2021年度)

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    單位名稱

    涓橋鎮(zhèn)人民政府

    資金情況

     

    年初預(yù)算數(shù)

    調(diào)整預(yù)算數(shù)(A)

    全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B)

    預(yù)算執(zhí)行率(B/A)

    年度資金總額

    2326

    791.9

    791.9

    34.05%

    其中:區(qū)級(jí)財(cái)政資金

     

     

     

     

         市級(jí)資金

     

     

     

     

         中央及省級(jí)資金

     

     

     

     

         其他資金

     

     

     

     

     

    年初設(shè)定總體目標(biāo)

    總體目標(biāo)完成情況

    年                度              目                    標(biāo)

    目標(biāo)1、申請(qǐng)財(cái)政資金870.5萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費(fèi)支出,保障單位人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。目標(biāo)2、申請(qǐng)財(cái)政資金372.63萬(wàn)元,用于單位日常公用業(yè)務(wù)支出,保證單位日常工作順利開(kāi)展。目標(biāo)3、申請(qǐng)財(cái)政資金22萬(wàn)元,用于辦公設(shè)備購(gòu)置,保證單位日常工作順利開(kāi)展。目標(biāo)4、申請(qǐng)財(cái)政資金984.87萬(wàn)元,用于集鎮(zhèn)和村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善人居環(huán)境。目標(biāo)5、申請(qǐng)財(cái)政資金76萬(wàn)元,用于村級(jí)補(bǔ)助。

    2021年完成完成人員保障經(jīng)費(fèi)支出251萬(wàn)元;完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出77萬(wàn)元;完成辦公設(shè)備采購(gòu)支出21.85萬(wàn)元;完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出442.05萬(wàn)元

    績(jī)效指標(biāo)

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    指標(biāo)值

    全年實(shí)際完成情況

    得分

    未完成原因和改進(jìn)措施

    投入指標(biāo)(10分)

    目標(biāo)設(shè)定(10分)

    績(jī)效目標(biāo)合理性(5分)

    1.是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃;2.是否符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé);3.是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門(mén)工作計(jì)劃。

    5

     

    績(jī)效指標(biāo)明確性(5分)

    1.是否將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù);2.是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn);3.是否與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng);4.是否與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

    5

     

    過(guò)程指標(biāo)(20分)

    預(yù)算執(zhí)行(10分)

    預(yù)算完成率(4分)

    全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率

    100.00%

    4

     

    政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分)

    實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)比率

    99.32%

    2

     

    預(yù)算調(diào)整率(3分)

    年初預(yù)算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比率

    34.05%

    2

     

    預(yù)算管理(10分)

    管理制度健全性(5分)

    1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度、資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目管理制度等;2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整;3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。

    5

     

    預(yù)決算信息公開(kāi)性(5分)

    1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息;2.是否按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息。

    5

     

    產(chǎn)出指標(biāo)(30分)

    數(shù)量指標(biāo)(7分)

    補(bǔ)助村(居)數(shù)量

    ≥13個(gè)

    完成

    7

     

    經(jīng)費(fèi)足額保障率

    100%

    完成

     

    村扶貧專干、村干部人數(shù)

    ≥80人

    完成

     

    報(bào)賬機(jī)構(gòu)運(yùn)行數(shù)

    5個(gè)

    完成

     

    秸稈禁燒監(jiān)管村數(shù)

    ≥13個(gè)

    完成

     

    質(zhì)量指標(biāo)(8分)

    資金使用合規(guī)性

    符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度

    符合

    8

     

    發(fā)放資金合規(guī)率

    100%

    完成

     

     

    秸稈禁燒監(jiān)管工作完成率

    100%

    完成

     

     

    文明創(chuàng)建工作完成流程

    100%

    完成

     

     

    時(shí)效指標(biāo)(7分)

    各項(xiàng)工作完成時(shí)間

    2021年12月31日

    完成

    7

     

    成本指標(biāo)(8分)

    總體預(yù)算控制數(shù)

    ≤2326萬(wàn)元

    完成791.9萬(wàn)元

    6

     

    效益指標(biāo)(30分)

    經(jīng)濟(jì)效益

    指標(biāo)(7分)

    對(duì)提高職工收入的影響程度

    較高

    完成

    7

     

    帶動(dòng)貧困戶創(chuàng)收的影響程度

    較高

    完成

     

    社會(huì)效益指標(biāo)(8分)

    環(huán)境整治對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的推動(dòng)力

    效果顯著

    完成

    8

     

    工作經(jīng)費(fèi)對(duì)保障政府正常發(fā)揮社會(huì)職能的影響

    保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)

    完成

     

    秸稈禁燒對(duì)農(nóng)村空氣質(zhì)量的改善程度

    效果顯著

    完成

     

    生態(tài)效益指標(biāo)(7分)

    環(huán)境整治工作對(duì)周邊環(huán)境的改善或提升程度明顯

    程度較高

    完成

    7

     

    森林防火工作對(duì)防止森林火災(zāi)發(fā)生率的影響

    程度較高

    完成

     

    可持續(xù)影響

    指標(biāo)(8分)

    對(duì)農(nóng)村生活質(zhì)量提升的持續(xù)影響程度

    效果顯著

    完成

    8

     

    對(duì)機(jī)構(gòu)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度

    效果顯著

    完成

     

    對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度

    效果顯著

    完成

     

    滿意度指標(biāo)(10分)

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分)

    社會(huì)公眾滿意度

    ≥90%

    完成

    10

     

    合計(jì)

    96

     

    注:1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    2.定量指標(biāo),實(shí)際完成值匯總時(shí),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

    3.定性指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫(xiě)完成比例。

     

    2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    涓橋鎮(zhèn)在2021年度部門(mén)決算中沒(méi)有項(xiàng)目支出,故沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

     

     

    第四部分 名詞解釋

       

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

       六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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