索引號(hào): | 11341802003285531F/202203-00037 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2022年3月
目 錄
第一部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓號(hào)召商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生計(jì)生、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算包括:?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算單位一致。
納入貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共5個(gè),其中:獨(dú)立核算單位5個(gè),非獨(dú)立核算單位0個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府本級(jí) |
2 |
貴池區(qū)財(cái)政局涓橋分局 |
3 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
4 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)文化廣播站 |
5 |
池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 |
第二部分貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
792 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
35 |
232 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
37 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
40 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
41 |
20 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
42 |
81 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
43 |
83 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
45 |
39 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
46 |
222 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
115 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
60 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
792 |
本年支出合計(jì) |
61 |
792 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
62 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
總計(jì) |
31 |
792 |
總計(jì) |
65 |
792 |
收入決算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
|||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
792 |
792 |
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
232 |
232 |
|
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
|
|||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
2070109 |
群眾文化 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
81 |
81 |
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|||
21305 |
扶貧 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|
|||||||||
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||
合計(jì) |
792 |
792 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
232 |
232 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20701 |
文化和旅游 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2070109 |
群眾文化 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
81 |
81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83 |
83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
39 |
39 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21305 |
扶貧 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
222 |
222 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
115 |
115 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||||||||||
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||||||||
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
792 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
232 |
232 |
|
|
|||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
81 |
81 |
|
|
|||||||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
83 |
83 |
|
|
|||||||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
39 |
39 |
|
|
|||||||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
222 |
222 |
|
|
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
115 |
115 |
|
|
|||||||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|||||||||||
本年收入合計(jì) |
24 |
792 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|||||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
792 |
792 |
|
|
|||||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|||||||||||
總計(jì) |
29 |
792 |
總計(jì) |
58 |
792 |
792 |
|
|
|||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
792 |
792 |
|
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
232 |
232 |
|
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
187 |
187 |
|
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
187 |
187 |
|
|||
20106 |
財(cái)政事務(wù) |
45 |
45 |
|
|||
2010601 |
行政運(yùn)行 |
45 |
45 |
|
|||
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
20 |
20 |
|
|||
20701 |
文化和旅游 |
15 |
15 |
|
|||
2070109 |
群眾文化 |
15 |
15 |
|
|||
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|||
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
5 |
5 |
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
81 |
81 |
|
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
65 |
65 |
|
|||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
52 |
52 |
|
|||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
13 |
13 |
|
|||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
15 |
|
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
83 |
83 |
|
|||
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
28 |
28 |
|
|||
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
28 |
28 |
|
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
55 |
55 |
|
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
39 |
|
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
39 |
39 |
|
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
39 |
39 |
|
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
222 |
222 |
|
|||
21305 |
扶貧 |
222 |
222 |
|
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
222 |
222 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
115 |
115 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
115 |
115 |
|
|||
2210201 |
住房公積金 |
115 |
115 |
|
|||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
||
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
693.07 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
76.35 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
236.30 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.04 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
123.11 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.66 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
11.96 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
42.07 |
30205 |
水費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
21.85 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
52.12 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
12.49 |
30207 |
郵電費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
17.17 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
43.02 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
4.68 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.52 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
12.03 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.51 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
115.08 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.40 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
44.90 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.64 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
4.52 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
31.22 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.64 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7.33 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
17.10 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.43 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
693.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
98.20 |
||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
||
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
說(shuō)明:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|
單位:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
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|
|
|||
|
|
|
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|||
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
說(shuō)明:池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算
情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)792萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)792萬(wàn)元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,收、支總計(jì)各減少1295萬(wàn)元,下降62%,主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出,剩余可用財(cái)力減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)792萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入792萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)792萬(wàn)元,其中:基本支出792萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)792萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)792萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1295萬(wàn)元,下降62%,主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出和超收分成,剩余可用財(cái)力減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1295萬(wàn)元,下降62%。主要原因是2021年一般公共預(yù)算收入部分用于專項(xiàng)上解支出和超收分成,剩余可用財(cái)力減少
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出232萬(wàn)元,占29%;文化旅游體育與傳媒(類)支出20萬(wàn)元,占3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出81萬(wàn)元,占10%;衛(wèi)生健康(類)支出83萬(wàn)元,占10%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出39萬(wàn)元,占5%;農(nóng)林水(類)支出222萬(wàn)元,占28%;住房保障(類)支出115萬(wàn)元,占15%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2326萬(wàn)元,支出決算為792萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:可用收入減少。其中:基本支出7912萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1169萬(wàn)元,支出決算為187萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用資金減少。
2.一般公共服務(wù)行政運(yùn)行支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為86萬(wàn)元,支出決算為45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用資金減少。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))。年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分收入納入專項(xiàng)上解支出和超收分成,可用資金減少。(減少多少可以不用表述)
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為73萬(wàn)元,支出決算為52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分可用資金分配到專項(xiàng)上解支出和超收分成,可使用財(cái)力減少,支出決算減少。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為36萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分可用資金分配到專項(xiàng)上解支出和超收分成,可使用財(cái)力減少,支出決算減少。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分資金調(diào)劑到該科目下,用于支付其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了公用支出。
7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為75萬(wàn)元,支出決算為55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可使用財(cái)力減少,支出決算減少。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金。年初預(yù)算為83萬(wàn)元,支出決算為115萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的139%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員住房公積金基數(shù)上調(diào),并做相應(yīng)補(bǔ)繳。
8.農(nóng)水林支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為243萬(wàn)元,支出決算為222萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,縮減了部分水利興修支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為187萬(wàn)元,支出決算為39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,縮減了集鎮(zhèn)環(huán)境整治支出。
10.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為190萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,未安排支出。
11.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是可用財(cái)力減少,未安排支出。
12.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為51萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是用財(cái)力減少,未安排支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出792萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)694萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.2萬(wàn)元,比2020年減少514.37萬(wàn)元,下降83.97%,主要原因是可用財(cái)力減少,支出減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2021年度,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額21.85萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日,貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,因2021年度沒(méi)有安排項(xiàng)目支出,本部門(mén)2021年度僅對(duì)整體績(jī)效開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。
組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。自評(píng)得分96分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,部門(mén)整體績(jī)效完成情況:一是政府工作透明度和社會(huì)公信力不斷提升;二是招商引資和服務(wù)保障工作水平和能力得到提升;三是鄉(xiāng)村環(huán)境有效
提高,人民滿意度不斷提升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué);二是決算編制時(shí)不夠嚴(yán)謹(jǐn);三是滿意度指標(biāo)體系還有待完善。下一步改進(jìn)措施:一是樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理理念,增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性;二是加強(qiáng)決算工作準(zhǔn)確性,明確支出項(xiàng)目;三是進(jìn)一步健全滿意度評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
涓橋部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2021年度) |
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單位:萬(wàn)元 |
單位名稱 |
涓橋鎮(zhèn)人民政府 |
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資金情況 |
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年初預(yù)算數(shù) |
調(diào)整預(yù)算數(shù)(A) |
全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率(B/A) |
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年度資金總額 |
2326 |
791.9 |
791.9 |
34.05% |
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其中:區(qū)級(jí)財(cái)政資金 |
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市級(jí)資金 |
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中央及省級(jí)資金 |
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其他資金 |
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年初設(shè)定總體目標(biāo) |
總體目標(biāo)完成情況 |
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年 度 目 標(biāo) |
目標(biāo)1、申請(qǐng)財(cái)政資金870.5萬(wàn)元,用于人員經(jīng)費(fèi)支出,保障單位人員經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放。目標(biāo)2、申請(qǐng)財(cái)政資金372.63萬(wàn)元,用于單位日常公用業(yè)務(wù)支出,保證單位日常工作順利開(kāi)展。目標(biāo)3、申請(qǐng)財(cái)政資金22萬(wàn)元,用于辦公設(shè)備購(gòu)置,保證單位日常工作順利開(kāi)展。目標(biāo)4、申請(qǐng)財(cái)政資金984.87萬(wàn)元,用于集鎮(zhèn)和村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善人居環(huán)境。目標(biāo)5、申請(qǐng)財(cái)政資金76萬(wàn)元,用于村級(jí)補(bǔ)助。 |
2021年完成完成人員保障經(jīng)費(fèi)支出251萬(wàn)元;完成日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出77萬(wàn)元;完成辦公設(shè)備采購(gòu)支出21.85萬(wàn)元;完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出442.05萬(wàn)元 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完成情況 |
得分 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
投入指標(biāo)(10分) |
目標(biāo)設(shè)定(10分) |
績(jī)效目標(biāo)合理性(5分) |
1.是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃;2.是否符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé);3.是否符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃,是否符合當(dāng)年部門(mén)工作計(jì)劃。 |
是 |
5 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性(5分) |
1.是否將部門(mén)整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù);2.是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn);3.是否與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng);4.是否與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。 |
是 |
5 |
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過(guò)程指標(biāo)(20分) |
預(yù)算執(zhí)行(10分) |
預(yù)算完成率(4分) |
全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)與調(diào)整后預(yù)算數(shù)比率 |
100.00% |
4 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率(3分) |
實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)比率 |
99.32% |
2 |
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預(yù)算調(diào)整率(3分) |
年初預(yù)算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)比率 |
34.05% |
2 |
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預(yù)算管理(10分) |
管理制度健全性(5分) |
1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度、資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目管理制度等;2.相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整;3.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
是 |
5 |
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預(yù)決算信息公開(kāi)性(5分) |
1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息;2.是否按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息。 |
是 |
5 |
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產(chǎn)出指標(biāo)(30分) |
數(shù)量指標(biāo)(7分) |
補(bǔ)助村(居)數(shù)量 |
≥13個(gè) |
完成 |
7 |
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經(jīng)費(fèi)足額保障率 |
100% |
完成 |
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村扶貧專干、村干部人數(shù) |
≥80人 |
完成 |
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報(bào)賬機(jī)構(gòu)運(yùn)行數(shù) |
5個(gè) |
完成 |
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秸稈禁燒監(jiān)管村數(shù) |
≥13個(gè) |
完成 |
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質(zhì)量指標(biāo)(8分) |
資金使用合規(guī)性 |
符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度 |
符合 |
8 |
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發(fā)放資金合規(guī)率 |
100% |
完成 |
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秸稈禁燒監(jiān)管工作完成率 |
100% |
完成 |
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文明創(chuàng)建工作完成流程 |
100% |
完成 |
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時(shí)效指標(biāo)(7分) |
各項(xiàng)工作完成時(shí)間 |
2021年12月31日 |
完成 |
7 |
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成本指標(biāo)(8分) |
總體預(yù)算控制數(shù) |
≤2326萬(wàn)元 |
完成791.9萬(wàn)元 |
6 |
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效益指標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)(7分) |
對(duì)提高職工收入的影響程度 |
較高 |
完成 |
7 |
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帶動(dòng)貧困戶創(chuàng)收的影響程度 |
較高 |
完成 |
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社會(huì)效益指標(biāo)(8分) |
環(huán)境整治對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的推動(dòng)力 |
效果顯著 |
完成 |
8 |
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工作經(jīng)費(fèi)對(duì)保障政府正常發(fā)揮社會(huì)職能的影響 |
保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
完成 |
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秸稈禁燒對(duì)農(nóng)村空氣質(zhì)量的改善程度 |
效果顯著 |
完成 |
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生態(tài)效益指標(biāo)(7分) |
環(huán)境整治工作對(duì)周邊環(huán)境的改善或提升程度明顯 |
程度較高 |
完成 |
7 |
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森林防火工作對(duì)防止森林火災(zāi)發(fā)生率的影響 |
程度較高 |
完成 |
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可持續(xù)影響 指標(biāo)(8分) |
對(duì)農(nóng)村生活質(zhì)量提升的持續(xù)影響程度 |
效果顯著 |
完成 |
8 |
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對(duì)機(jī)構(gòu)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度 |
效果顯著 |
完成 |
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對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度對(duì)提升抵御自然災(zāi)害綜合防范能力、疫情防控能力的持續(xù)影響程度 |
效果顯著 |
完成 |
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滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)(10分) |
社會(huì)公眾滿意度 |
≥90% |
完成 |
10 |
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合計(jì) |
96 |
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注:1.其他資金包括自有資金、以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |
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2.定量指標(biāo),實(shí)際完成值匯總時(shí),絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 |
|||||||
3.定性指標(biāo),根據(jù)指標(biāo)完成情況分為:全部或基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填寫(xiě)完成比例。 |
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
涓橋鎮(zhèn)在2021年度部門(mén)決算中沒(méi)有項(xiàng)目支出,故沒(méi)有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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