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    索引號(hào): 11341802003285590J/202110-00009 組配分類: 政府決算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì) / 公民
    名稱: 池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-10-10
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2021-10-10 11:58
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    目 錄

    第一部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位概況

    一、部門職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    二、收入決算情況說(shuō)明

    三、支出決算情況說(shuō)明

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    第四部分 名詞解釋

    第五部分 附件

    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況

    第一部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位概況

    一、部門職責(zé)

    墩上街道位于池州市貴池區(qū)東部20公里處,東與青陽(yáng)縣接壤,南與九華山風(fēng)景區(qū)毗鄰,北與安徽省江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)核心區(qū)唇依,地處池州市“一主一副一區(qū)”城市格局的中心地帶。全街道轄區(qū)面積近200平方公里,人口近4萬(wàn)人。轄14個(gè)村、1個(gè)社區(qū),分別為石鋪村、團(tuán)結(jié)村、龍池村、羅城村、許橋村、雙河村、低嶺村、永嶺村、河口村、步嶺村、茅坦村、山湖村、香山村、塔山村和墩上社區(qū)。


    近年來(lái),墩上街道立足自身優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,加速承接"大九華、大旅游、大產(chǎn)業(yè)"輻射帶動(dòng),不斷加大"開明、開拓、開發(fā)、開放"力度,堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)街理念,加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐,逐步形成四海賓朋居住、休閑、文化、娛樂(lè)和對(duì)外開放的集聚地,著力打造貴池"東大門"和九華山佛光大道上一個(gè)璀璨的明珠。


    在集鎮(zhèn)建設(shè)和管理方面,街道重點(diǎn)做好相關(guān)地塊征收掃尾工作和查違拆違工作。有效凈化全街發(fā)展環(huán)境,為重點(diǎn)工程項(xiàng)目順利實(shí)施打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在文明創(chuàng)建方面街道以創(chuàng)建全國(guó)文明城市為契機(jī),以整治“五亂”為重點(diǎn),重點(diǎn)對(duì)各村(社區(qū))、背街小巷、居民小區(qū)、進(jìn)行集中整治,提升居民整體素質(zhì)和街道整體環(huán)境。


    在改善和保障民生方面,街道圍繞“以培訓(xùn)促創(chuàng)業(yè),以創(chuàng)業(yè)促就業(yè)”的工作思路,認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、組織居民到“兩園區(qū)一基地”企業(yè)就業(yè)等活動(dòng);雙擁工作穩(wěn)步開展,近幾年,連續(xù)獲評(píng)雙擁優(yōu)秀單位。


    在村居建設(shè)方面,街道采取多種有效措施著力構(gòu)建和諧村居,不斷加強(qiáng)基層組織建設(shè),促使“三有一化”向“四優(yōu)一化”轉(zhuǎn)變。通過(guò)制定共駐共建制度,簽訂共駐共建協(xié)議,擴(kuò)大了各村(社區(qū))和轄區(qū)單位的合作領(lǐng)域,將功能向?yàn)檩爡^(qū)單位服務(wù)延伸,使二者相輔相成,互利互惠,增強(qiáng)了共駐共建、共建共享工作的合力。結(jié)合實(shí)際不斷創(chuàng)新街村文化,豐富活動(dòng)內(nèi)容,通過(guò)電影進(jìn)村居和文藝演出等方式豐富居民業(yè)余文化生活,加強(qiáng)了與居民的聯(lián)系和溝通,增進(jìn)與居民間的友誼,取得了村居、居民、轄區(qū)單位三方面共贏的良好效果。同時(shí)不斷完善民主監(jiān)督機(jī)制,深入推進(jìn)陽(yáng)光居務(wù)工程建設(shè),加強(qiáng)村居黨風(fēng)廉政建設(shè),增強(qiáng)了全街居民的認(rèn)同感和歸屬感。


    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看,池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算包括:?jiǎn)挝槐炯?jí)決算和所屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算比較,無(wú)增減戶。

    納入池州市貴池區(qū)貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共五個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位本級(jí)

    2

    池州市貴池區(qū)財(cái)政局墩上分局

    3

    池州市貴池區(qū)墩上街道計(jì)生服務(wù)所

    4

    池州市貴池區(qū)墩上街道文化廣播站

    5

    池州市貴池區(qū)墩上街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心










    第二部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算表

    收入支出決算總表

     

     

     

    公開01表

    部門:

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    收入

    支出

    項(xiàng)目

    金額

    項(xiàng)目

    金額

    欄次

     

     

     

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

    5474.99

    一、一般公共服務(wù)支出

    545.33

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

     

    三、國(guó)防支出

     

    四、上級(jí)補(bǔ)助收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、事業(yè)收入

     

    五、教育支出

     

    六、經(jīng)營(yíng)收入

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

    七、附屬單位上繳收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    72.8

    八、其他收入

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    457

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    48.4

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    399

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    3538.91

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    87.55

     

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

     

     

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

     

     

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、債務(wù)還本支出

     

     

     

    二十五、債務(wù)付息支出

     

     

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

     

    本年收入合計(jì)

    5474.99

    本年支出合計(jì)

    5474.99

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余

     

    結(jié)余分配

     

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

     

     

    總計(jì)

    5474.99

    總計(jì)

    5474.99

    收入決算表


     

     

     

     

     

     

    公開02表

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年收入合計(jì)

    財(cái)政撥款收入

    上級(jí)補(bǔ)助收入

    事業(yè)收入

     

    經(jīng)營(yíng)

    收入

    附屬單位上繳收入

    其他

    收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計(jì)

    其中:教育

    收費(fèi)

    項(xiàng)

    合計(jì)

    5474.99

    5474.99

     

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    545.33

    545.33

     

     

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    439.31

    439.31

     

     

     

     

     

     

    2010301

    行政運(yùn)行

    439.31

    439.31

     

     

     

     

     

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    106.02

    106.02

     

     

     

     

     

     

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

    106.02

    106.02

     

     

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    72.8

    72.8

     

     

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    72.8

    72.8

     

     

     

     

     

     

    2070199

    其他文化和旅游支出

    72.8

    72.8

     

     

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    457

    457

     

     

     

     

     

     

    20819

    最低生活保障

    102

    102

     

     

     

     

     

     

    2081902

    農(nóng)村最低生活保障金支出

    102

    102

     

     

     

     

     

     

    20820

    臨時(shí)救助

    5

    5

     

     

     

     

     

     

    2082001

    臨時(shí)救助支出

    5

    5

     

     

     

     

     

     

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    90

    90

     

     

     

     

     

     

    2082102

    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

    90

    90

     

     

     

     

     

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

     

     

     

     

     

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

     

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    48.4

    48.4

     

     

     

     

     

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    48.4

    48.4

     

     

     

     

     

     

    2100799

    其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    48.4

    48.4

     

     

     

     

     

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

     

     

    21199

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

     

     

    2119901

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

     

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

     

     

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

     

     

    2129901

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

     

     

    213

    農(nóng)林水支出

    3538.91

    3538.91

     

     

     

     

     

     

    21301

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    780

    780

     

     

     

     

     

     

    2130199

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    780

    780

     

     

     

     

     

     

    21303

    水利

    2495.34

    2495.34

     

     

     

     

     

     

    21307

    農(nóng)村綜合改革

    100

    100

     

     

     

     

     

     

    2130705

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    100

    100

     

     

     

     

     

     

    21399

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

     

     

     

     

     

    2139999

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    87.55

    87.55

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    87.55

    87.55

     

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    87.55

    87.55

     

     

     

     

     

     


    支出決算表

     

     

     

     

     

     

     

     

    公開03表

    部門:

     

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    項(xiàng)目

    本年支出合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    上繳上級(jí)支出

    經(jīng)營(yíng)支出

    對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    項(xiàng)

    合計(jì)

    5474.99

    5474.99

     

     

     

     

    201

    一般公共服務(wù)支出

    545.33

    545.33

     

     

     

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    439.31

    439.31

     

     

     

     

    2010301

    行政運(yùn)行

    439.31

    439.31

     

     

     

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    106.02

    106.02

     

     

     

     

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

    106.02

    106.02

     

     

     

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    72.8

    72.8

     

     

     

     

    20701

    文化和旅游

    72.8

    72.8

     

     

     

     

    2070199

    其他文化和旅游支出

    72.8

    72.8

     

     

     

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    457

    457

     

     

     

     

    20819

    最低生活保障

    102

    102

     

     

     

     

    2081902

    農(nóng)村最低生活保障金支出

    102

    102

     

     

     

     

    20820

    臨時(shí)救助

    5

    5

     

     

     

     

    2082001

    臨時(shí)救助支出

    5

    5

     

     

     

     

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    90

    90

     

     

     

     

    2082102

    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

    90

    90

     

     

     

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

     

     

     

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

     

     

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    48.4

    48.4

     

     

     

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    48.4

    48.4

     

     

     

     

    2100799

    其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    48.4

    48.4

     

     

     

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

    21199

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

    2119901

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

     

     

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

    2129901

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

     

     

     

    213

    農(nóng)林水支出

    3538.91

    3538.91

     

     

     

     

    21301

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    780

    780

     

     

     

     

    2130199

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    780

    780

     

     

     

     

    21303

    水利

    2495.34

    2495.34

     

     

     

     

    21307

    農(nóng)村綜合改革

    100

    100

     

     

     

     

    2130705

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    100

    100

     

     

     

     

    21399

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

     

     

     

    2139999

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    87.55

    87.55

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    87.55

    87.55

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    87.55

    87.55

     

     

     

     





    財(cái)政撥款收入支出決算總表

     

     

     

     

    公開04表

    部門:

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

             收入

           支出

    項(xiàng)   目

    金額

    項(xiàng)目

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

    一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

    5474.99

    一、一般公共服務(wù)支出

    545.33

     

     

    二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

     

    二、外交支出

     

     

     

    三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

     

    三、國(guó)防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科學(xué)技術(shù)支出

     

     

     

     

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    72.8

     

     

     

     

    八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

    457

     

     

     

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    48.4

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

    399

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

     

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

    3538.91

     

     

     

     

    十三、交通運(yùn)輸支出

     

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    87.55

     

     

     

     

    二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

     

     

     

     

     

    二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

     

     

     

     

     

    二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

     

     

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

     

     

    二十四、債務(wù)還本支出

     

     

     

     

     

    二十五、債務(wù)付息支出

     

     

     

     

     

    二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

     

     

     

    本年收入合計(jì)

    5474.99

    本年支出合計(jì)

    5474.99

     

     

    年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

    年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

     

     

     

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

     

     

     

     

     

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

     

     

     

     

     

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

     

     

     

     

     

    總計(jì)

    5474.99

    總計(jì)

    5474.99

     

     


    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

         公開05表

    部門:                                                                  金額單位:萬(wàn)元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)

    5474.99

    2979.65

    2495.34

    201

    一般公共服務(wù)支出

    545.33

    545.33

     

    20103

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    439.31

    439.31

     

    2010301

    行政運(yùn)行

    439.31

    439.31

     

    20106

    財(cái)政事務(wù)

    106.02

    106.02

     

    2010602

    一般行政管理事務(wù)

    106.02

    106.02

     

    207

    文化旅游體育與傳媒支出

    72.8

    72.8

     

    20701

    文化和旅游

    72.8

    72.8

     

    2070199

    其他文化和旅游支出

    72.8

    72.8

     

    208

    社會(huì)保障和就業(yè)支出

    457

    457

     

    20819

    最低生活保障

    102

    102

     

    2081902

    農(nóng)村最低生活保障金支出

    102

    102

     

    20820

    臨時(shí)救助

    5

    5

     

    2082001

    臨時(shí)救助支出

    5

    5

     

    20821

    特困人員救助供養(yǎng)

    90

    90

     

    2082102

    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出

    90

    90

     

    20899

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

    2089901

    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

    260

    260

     

    210

    衛(wèi)生健康支出

    48.4

    48.4

     

    21007

    計(jì)劃生育事務(wù)

    48.4

    48.4

     

    2100799

    其他計(jì)劃生育事務(wù)支出

    48.4

    48.4

     

    211

    節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

    21199

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

    2119901

    其他節(jié)能環(huán)保支出

    399

    399

     

    212

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

    21299

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

    2129901

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    326

    326

     

    213

    農(nóng)林水支出

    3538.91

    1043.57

    2495.34

    21301

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村

    780

    780

     

    2130199

    其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

    780

    780

     

    21303

    水利

    2495.34

     

    2495.34

    2130399

    其他水利支出

    2495.34

     

    2495.34

    21307

    農(nóng)村綜合改革

    100

    100

     

    2130705

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

    100

    100

     

    21399

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

    2139999

    其他農(nóng)林水支出

    163.57

    163.57

     

    221

    住房保障支出

    87.55

    87.55

     

    22102

    住房改革支出

    87.55

    87.55

     

    2210201

    住房公積金

    87.55

    87.55

     

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表









    公開06表

    部門:

     

     

     

     

     

    金額單位:萬(wàn)元

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

    科目名稱

    決算數(shù)

    301

    工資福利支出

    733.51 

    302

    商品和服務(wù)支出

     1549.69

    307

    債務(wù)利息及費(fèi)用支出

     

    30101

      基本工資

     276.22

    30201

      辦公費(fèi)

     277.7

    30701

      國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

     

    30102

      津貼補(bǔ)貼

     197.43

    30202

      印刷費(fèi)

    110.9 

    30702

      國(guó)外債務(wù)付息

     

    30103

      獎(jiǎng)金

     8.14

    30203

      咨詢費(fèi)


    30703

      國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30106

      伙食補(bǔ)助費(fèi)

    35.55 

    30204

      手續(xù)費(fèi)


    30704

      國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

     

    30107

      績(jī)效工資

     14.84

    30205

      水費(fèi)

    27 

    310

    資本性支出

    0.45 

    30108

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

     57.24

    30206

      電費(fèi)

     75

    31001

      房屋建筑物購(gòu)建


    30109

      職業(yè)年金繳費(fèi)

     3.7

    30207

      郵電費(fèi)


    31002

      辦公設(shè)備購(gòu)置

    0.45 

    30110

      職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

     25.1

    30208

      取暖費(fèi)


    31003

      專用設(shè)備購(gòu)置


    30111

      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)


    30209

      物業(yè)管理費(fèi)


    31005

      基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)


    30112

      其他社會(huì)保障繳費(fèi)

    12.74 

    30211

      差旅費(fèi)

    115 

    31006

      大型修繕


    30113

      住房公積金

     87.55

    30212

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用


    31007

      信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新


    30114

      醫(yī)療費(fèi)


    30213

      維修(護(hù))費(fèi)

    125.31 

    31008

      物資儲(chǔ)備


    30199

      其他工資福利支出

     15

    30214

      租賃費(fèi)


    31009

      土地補(bǔ)償


    303

    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

     596

    30215

      會(huì)議費(fèi)

     20.67

    31010

      安置補(bǔ)助


    30301

      離休費(fèi)


    30216

      培訓(xùn)費(fèi)

     10

    31011

      地上附著物和青苗補(bǔ)償


    30302

      退休費(fèi)


    30217

      公務(wù)接待費(fèi)

     27.5

    31012

      拆遷補(bǔ)償


    30303

      退職(役)費(fèi)


    30218

      專用材料費(fèi)

     4

    31013

      公務(wù)用車購(gòu)置


    30304

      撫恤金


    30224

      被裝購(gòu)置費(fèi)


    31019

      其他交通工具購(gòu)置


    30305

      生活補(bǔ)助

    596 

    30225

      專用燃料費(fèi)

    475.1 

    31021

      文物和陳列品購(gòu)置


    30306

      救濟(jì)費(fèi)


    30226

      勞務(wù)費(fèi)


    31022

      無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置


    30307

      醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助


    30227

      委托業(yè)務(wù)費(fèi)


    31099

      其他資本性支出


    30308

      助學(xué)金


    30228

      工會(huì)經(jīng)費(fèi)

     1

    312

    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

    100 

    30309

      獎(jiǎng)勵(lì)金


    30229

      福利費(fèi)


    31201

      資本金注入


    30310

      個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼


    30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

     5.91

    31203

      政府投資基金股權(quán)投資


    30311

    代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)


    30239

      其他交通費(fèi)用

     100.99

    31204

      費(fèi)用補(bǔ)貼

     100

    30399

    對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出


    30240

      稅金及附加費(fèi)用


    31205

      利息補(bǔ)貼





    30299

    其他商品和服務(wù)支出

    173.61

    31299

      其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助





     

     


    399

    其他支出





     

     


    39906

      贈(zèng)與





     

     


    39907

      國(guó)家賠償費(fèi)用支出





     

     


    39908

      對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼




     

     


    39999

      其他支出

     


    人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

     1329.51

    公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

     1650.14








    政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    公開07表

    部門:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬(wàn)元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    本年收入

    本年支出

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    合計(jì)

    基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目支出結(jié)余

    項(xiàng)

    合計(jì)




























































    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。










    國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    公開08表

    部門:                                                            金額單位:萬(wàn)元

    功能分類

    科目編碼

    科目名稱

    本年支出

    合計(jì)

    基本支出

    項(xiàng)目支出

    項(xiàng)

    合計(jì)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。



    第三部分池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位2020年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度收入總計(jì)5474.99萬(wàn)元(含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計(jì)5474.99萬(wàn)元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計(jì)各增加2517.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.1%,主要原因:一是人員工資的增加;二是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

    二、收入決算情況說(shuō)明

    2020年度收入合計(jì)5474.99萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5474.99萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

    三、支出決算情況說(shuō)明

    2020年度支出合計(jì)5474.99萬(wàn)元,其中:基本支出2979.65萬(wàn)元,占54.4%;項(xiàng)目支出2495.34萬(wàn)元,占45.6%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5474.99萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)5474.99萬(wàn)元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2517.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.1%,增長(zhǎng)的主要原因是不是財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整以及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5474.99萬(wàn)元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2517.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.1%。主要原因財(cái)政撥款人員工資的增加以及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5474.99萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出545.33萬(wàn)元,占10%;文化體育與傳媒(類)支出72.8萬(wàn)元,占1.3%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出457萬(wàn)元,占8.3%;衛(wèi)生健康(類)支出48.4萬(wàn)元,占0.9%;節(jié)能環(huán)保(類)支出399萬(wàn)元,占7.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出326萬(wàn)元,占6%;農(nóng)林水(類)支出3538.91萬(wàn)元,占64.6%;住房保障(類)支出87.55萬(wàn)元,占1.6%。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4386萬(wàn)元,支出決算為5474.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥款人員工資的調(diào)整;二是辦公經(jīng)費(fèi)的增加。其中:基本支出2979.65萬(wàn)元,占54.4%;項(xiàng)目支出2495.3萬(wàn)元,占45.6%。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為410萬(wàn)元,支出決算為439.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.1%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。

    2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為90萬(wàn)元,支出決算為106.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)用的增加以及人員工資的增加。

    3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為72.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的145.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為102萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村低保費(fèi)用的增加。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的125%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是救助人員的增加。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算88萬(wàn)元,支出決算數(shù)為90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的102.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村特困人員費(fèi)用的增加。

    7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為258萬(wàn)元,決算數(shù)為260萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障其他費(fèi)用的增加。

    8.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,決算數(shù)為48.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的121%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)劃生育人員工資的增加。

    9.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為360萬(wàn)元,決算數(shù)為399萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的110.8%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)能環(huán)保支出的增加。

    10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為315萬(wàn)元,決算數(shù)為326萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的103.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出增加。

    11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)村農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)580萬(wàn)元,決算數(shù)為780萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的134.5%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是其他農(nóng)業(yè)支出費(fèi)用的增加。

    12.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為1800萬(wàn)元,決算數(shù)為2495.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的138.6%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是水利支出的增加。

    13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,決算數(shù)為100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的114.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助增加。

    14.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為131萬(wàn)元,決算數(shù)為163.57萬(wàn),完成年初預(yù)算數(shù)的124.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員的增加及工資變動(dòng)。

    15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,決算數(shù)為87.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的109.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的調(diào)整。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款基本支出2979.65萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1329.51萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)1650.14萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、費(fèi)用補(bǔ)貼等。

    七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處部門沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

    池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

    九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

    2020年度,池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1645.99萬(wàn)元,比2019年增加579.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)54.4%,主要原因是人員工資的增加及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

    (二)政府采購(gòu)支出情況。

    2020年度,池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2020年12月31日,池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處單位共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    本部門沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

    2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    本部門沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。

    3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。



    第四部分名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


    第五部分附件

    2020年度池州市貴池區(qū)人民政府墩上街道辦事處項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    本部門沒(méi)有省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目,因此無(wú)相關(guān)內(nèi)容。








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